メニュー表示

メインメニュー

閉じる

平成19年度の水道事業決算がまとまりました。水道事業は地方自治体が運営する公営企業として位置づけされ「独立採算制」によって運営されています。会計経理についても、企業会計が導入され皆様がお支払いいただく水道料金により経営をしなくてはなりません。

市の水道事業は、16年度に5町が合併したことにより、格差の大きい水道料金を本来より比較的低い料金に設定しているために、激変緩和措置がとられ一般会計より繰り入れが行われていますが、累積欠損が大きく早期の経営健全化が必要となっています。

平成18年の11月末に、学識経験者や各地域の受益者、企業代表による水道事業審議会を設置し、「水道事業経営並びに将来計画」についての諮問を行い、平成19年8月には水道料金の改定について答申をいただきました。

平成19年度業務実績

平成19年度末の給水栓数は30,387栓で415栓増加し1.38%の上昇となりましたが、給水人口は15人減少し、89,941人となりました。年間総配水量は前年より1.81%伸び14,260,003m3で、1日最大45,744m3の配水量となりました。年間有収水量(料金徴収の対象となった水量)は前年より増加し、12,251,250m3となりました。有収率(有収水量を総配水量で除した比率)については一定の老朽管の更新を実施しているものの、まだまだ漏水等も多く0.16%微増し、85.91%となりました。

一方、使用者の皆さんからいただく水道料金の1m3当りの供給単価は179円37銭となり、水道水を1m3作るのに必要な給水原価については207円52銭かかっています。

供給単価:給水収益2,197,596,572円/有収水量12,251,250m3 =179円37銭

給水原価:経常費用2,542,473,820円-材料及び不用品売却原価8,960/有収水量12,251,250m3 =207円52銭

(1)業務量

事項 単位 平成18年度 平成19年度 増減 前年度対比
年度末行政区域内人口 95,701 95,683 △ 18 99.98
年度末給水人口  89,956 89,941 △ 15 99.98
計画給水人口 109,329 101,550 △ 7,779 92.88
普及率 92.63 92.65 0.02 100.02
年度末給水栓数 29,972 30,387 415 101.38
年間配水量 3 14,006,123 14,260,003 253,880 101.81
1日平均配水量  3 38,372 38,961 589 101.53
年間有収水量 3 12,010,357 12,251,250 240,893 102.01
1日平均有収水量 3 32,905 33,473 568 101.73
日最大配水量 3 45,026 45,744 718 101.59
有収率 85.75 85.91 0.16 100.19
供給単価 180円51銭 179円37銭 △ 1円14銭 99.37
給水原価 212円47銭 207円52銭 △ 4円95銭 97.67
職員数 25 31 6 124.00

(2)事業収入に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目

平成18年度

金額(円)

平成18年度

構成比(%)

平成19年度

金額(円)

平成19年度

構成比(%)

前年度対比
上水道事業収益 2,079,174,525 82.75 2,109,617,466 87.60 101.46
給水収益 2,079,174,525 82.75 2,109,617,466 87.60 101.46
簡易水道事業収益 104,420,489 4.16 87,979,106 3.65 84.25
給水収益 88,908,034 3.54 87,979,106 3.65 98.96
繰入金 15,512,455 0.62 0.00 組替
受託工事収益
その他営業収益 33,821,427 1.35 26,705,441 1.11 78.96
営業外収益 294,446,102 11.72 183,846,482 7.63 62.44
受取利息及び配当金 594,077 0.02 2,825,000 0.11 475.53
他会計補助金 292,858,535 11.66 179.935,704 7.47 61.44
雑収益 993,490 0.04 1,085,778 0.05 109.29
特別利益 586,542 0.02 64,020 0.01 10.91
固定資産売却益 211,998 0.01 0.00 皆減
過年度損益修正益 374,544 0.01 64,020 0.01 17.09
収益合計 2,512,449,085 100.00 2,408,212,515 100.00 95.85

(3)事業費用に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目

平成18年度

金額(円)

平成18年度

構成比(%)

平成19年度

金額(円)

平成19年度

構成比(%)

前年度対比
上水道事業費用 2,162,142,113 84.36 2,109,205,119 86.01 101.30
原水及び浄水費 1,331,086,668 51.93 1,369,572,481 53.78 102.89
配水及び給水費 116,471,465 4.54 118,816,882 4.67 102.01
業務費 28,434,386 1.11 26,450,735 1.04 93.02
総係費 146,218,872 5.71 180,937,595 7.11 123.74
減価償却費 439,016,305 17.13 449,545,516 17.65 102.40
資産減耗費 100,914,417 3.94 44,881,910 1.76 44.48
簡易水道事業費用 92,290,918 3.60 87,980,184 3.45 95.33
維持管理費 39,976,165 1.56 41,496,351 1.63 103.80
減価償却費 50,800,471 1.98 46,483,833 1.82 91.50
 資産減耗費 1,514,282 0.06 0.00 皆減
受託工事費用
その他営業費用 0.00 8,960 0.01 皆増
営業外費用 297,444,617 11.61 264,279,557 10.38 88.85
支払利息及び企業債取扱諸費 243,151,296 9.49 237,065,127 9.31 97.50
繰延勘定償却
雑支出 54,293,321 2.12 27,214,430 1.07 50.12
特別損失 11,149,845 0.43 3,970,912 0.15 35.61
固定資産売却損
過年度損益修正損 11,149,845 0.43 3,970,912 0.15 35.61
予備費
費用合計 2,563,027,493 100.00 2,546,444,732 100.00 99.35

(4)経営分析表

分析項目 平成18年度比率 平成19年度比率 18年類似団体平均比率
固定資産構成比率 89.14 90.17 88.60
流動資産構成比率 10.86 9.83
固定負債構成比率 29.23 28.72 36.07
流動負債構成比率 2.95 2.39
自己資本構成比率 69.81 68.45 62.05
流動資産対固定資産比率 12.18 10.91
固定比率 131.90 131.73 142.78
固定資産対長期資本比率 91.76 92.38 90.29
流動比率 380.72 410.35 605.26
総資本回転比率 0.092 0.086 0.098
自己資本回転比率 0.132 0.127 0.159
固定資産回転比率 0.100 0.096 0.111
流動資産回転比率 0.831 0.834 0.872
総収益対総費用比率 98.03 94.57 107.07
経常収益対経常費用比率 98.44 94.72 107.26
営業収益対営業費用比率 98.36 97.63 117.79
総資本利益率 0.17 0.52 0.71
累積欠損比率 37.56 43.65 4.17
施設利用率 57.29 69.08 60.55
固定資産使用効率 6.24 6.10 7.33
配水管使用効率 17.11 17.22 19.34
負荷率 85.22 85.17 84.10
職員1人当たり給水人口(人) 5,622 4,497 2,908
職員1人当たり有収水量(m3) 750,647 612,563 339,811
職員1人当たり営業収益(千円) 138,589 111,215 60,280
職員1人当たり給水収益(千円) 135,505 109,880 58,024

このページに関するアンケート(上下水道総務課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください